财务主管(应收/应付/总账) 4.5-6K元/月 有料
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  • 基本信息

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    岗位要求:

    1.具有财会专业理论知识、熟悉财经法律法规;
    2.熟悉财务相关法律法规、企业财务制度和流程;
    3.能熟练掌握财务系统软件及业务系统软件操作。
    4、工作细致、严谨、思维敏捷;
    5、具有较强的判断能力、计划与执行能力;
    6、具有较强的工作热情和责任感;
    7、具有较强的抗压能力。
    8、保质保量完成岗位职责工作、对公司战略执行力强;
    9、服从公司管理,认同公司价值观及文化;
    10、工作细致、严谨、思维敏捷;
    11、具有较强的判断能力、人际沟通能力、计划与执行能力;
    12、具有较强的工作热情和责任感;
    13、具有较强的抗压能力。
    14、能保质保量完成岗位职责工作、对公司战略执行力强;
    15、服从公司管理,认同公司价值观及文化;
    16、职业生涯规划清晰,工作意愿度强。
    岗位职责:

    1、账务处理
    (1)公司费用的账务处理。每月按要求填制、审核公司所有的相关费用报销凭证,按要求填制会计凭证。
    (2)收、付款,对结业务账务处理。每月按要求填制、审核公司涉及收款、付款的所有会计凭证,当天的收款单据在当日做成收款汇总表交应收组即时下账。对结客户根据业务员提供的对抵协议抵减相互的往来款项。
    (3)总账科目的处理。每月核对完所有明细账后,和出纳核对所有货币资金余额,盘点货币资金,核对摘要栏、会计科目的正确性,核对无误后结转本月总账,出具会计报表。并核对出纳各银行存款余额调节表。
    2、明细账复核
    (1)采购明细账的复核。每月对相关辅助会计所做的采购类单据进行复核,并核对相关的采购发票的抵扣情况,核对供应商往来账。
    (2)销售明细账的复核。每月对开票员所开的发票和所做的收入凭证进行复核,对相关辅助会计所做的销售类单据进行复核,并核对相关的客户往来账,应收账款长期不能挂贷方余额,及时清理。核对药易通和用友俩帐套收入的一致性。
    (3)销售成本的结转。通过存货明细账和总账的核对,检查库存情况的相关性、合理性,按要求合理的对每月的销售成本进行结转。
    3、税务处理
    (1)个人、企业所得税的汇缴。每月征期内对上月的个人所得税进行代扣代缴申报,每季度结束的15日前对企业季度所得税进行申报预缴,每年度终了5个月内对企业年度所得税进行汇算清缴。
    (2)国税、地税税收申报处理。每月月底对本月发票的销售和抵扣情况进行汇总,确定本月应缴增值税税额,在次月征期内按时对增值税进行填制申报、缴款。14日前填报完增值税重点税源资料并上报。税收管理,根据《税法》的相关规定。合理调控税收。
    (3)每月核对人资部报过来的五险明细,并在规定时间内进行五险的缴纳。
    (4)网银的授权管理,U盾和出纳分开保管,每次出纳网银划款时,审核授权。
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